Hallo zusammen,
ich arbeite seit Kurzem mit Fakturama für einen kleineren Verein. Ich wollte die Ein-/Ausgabenliste benutzen und dafür den "Startkontostand" hinterlegen, auf den dann die Ein-/ bzw. Ausgaben aufbauen. Wie mache ich das?
2. Frage zur Ein-Ausgabeliste: Muss ich den "Lieferant" immer manuell eingeben? Gibt es eine Möglichkeit diese in einem Katalog zu hinterlegen?
Danke!
Gruß surfer 😉
Moin, den Startkontostand kann man glaube ich nur beim Export angeben. Die Belegverwaltung ist etwas stiefmütterlich implementiert, also an der Stelle nicht ganz so leistungsstark. Der Lieferant kann leider nicht automatisch eingefügt werden. Aber wenn Du die ersten Buchstaben eintippst, müßte ein kleines Fensterchen aufgehen, wo man den Lieferanten auswählen kann.